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醫療行業精細化管理需求升級的背景下,耗材申購管理作為醫院成本控制與合規運營的關鍵環節,亟需顺利获得數碼化手段打破傳統流程中的信息壁壘與監管盲區。醫院OA系統依託全流程數碼化設計、多維度數據協同與動態監管機制,將耗材申購從需求提報至入庫使用的各環節納入透明化管理體系,既保障申購效率,又實現合規可控,為醫院耗材管理提質增效给予核心支撐。
一、流程數碼化:構建申購全周期閉環管理
醫院OA系統顺利获得將耗材申購流程拆解為標準化數字節點,實現從需求發起至最終歸檔的全周期閉環管控,每個環節均留存操作痕跡與審批記錄,杜絕流程斷檔或人為干預。
1.需求提報:規範申請源頭
科室根據臨床需求,顺利获得OA系統發起耗材申購申請。申請表單預設標準化字段,包括耗材名稱、規格型號、數量、使用科室、預計使用時間、申請理由等,強制要求填寫關鍵信息,避免模糊申報。系統同步關聯醫院耗材目錄,自動校驗申請耗材是否在合規採購清單內,對超出目錄範圍的申請觸發特殊審批流程,從源頭規範申購需求的合理性與合規性。
2.多級審批:明確權責邊界
申購申請提交後,系統按照預設審批鏈路自動流轉,通常涵蓋科室負責人初審、醫務科/設備科審核、財務科預算校驗、院級審批等環節。每個審批節點設置明確的審核權責,像科室負責人需確認申請與臨床需求的匹配度,設備科需核查耗材庫存與採購周期,財務科需校驗申購費用是否在科室預算範圍內。審批過程中,審批人可在線查看申請詳情、歷史採購記錄與相關支撐材料,支持添加審批意見,不同意時需註明原因,確保審批決策有據可依。
3.採購執行:打通內外協同
審批顺利获得後,OA系統自動將申購需求同步至採購管理模塊,生成採購任務並分配至採購人員。系統支持對接外部供應商平台,採購人員可在線發起詢價、比價或招標流程,相關過程文件(如報價單、中標通知書)直接上傳至OA系統歸檔。採購進度實時更新至系統,申購科室與審批人可隨時查看採購狀態(如待詢價、已下單、運輸中),實現採購環節的透明化跟蹤。
4.入庫驗收:強化質量管控
耗材到貨後,庫房管理人員顺利获得OA系統核對到貨信息與申購單的一致性,包括耗材規格、數量、生產日期、保質期、供應商資質等。驗收合格後,系統生成入庫單並更新庫存數據;驗收不合格時,可在線發起退貨申請,關聯採購訂單與供應商信息,同步觸發後續處理流程(如重新採購、索賠)。所有驗收記錄與憑證均在系統內留存,形成完整的質量追溯鏈條。
5.領用與核銷:跟蹤使用流向
科室領用耗材時,顺利获得OA系統發起領用申請,關聯對應的申購單與入庫單,庫房管理人員根據申請進行出庫操作,系統自動扣減庫存。同時,系統支持對高值耗材進行單獨管理,顺利获得掃碼關聯患者信息與診療項目,實現「耗材-患者-診療」的精準匹配。耗材使用後,科室需在系統內完成核銷,說明使用情況與用途,確保耗材從申購到使用的全流程流向可追溯。
二、數據協同:打破信息孤島,支撐監管決策
醫院OA系統顺利获得整合耗材管理相關的多維度數據,實現數據互通與智能分析,為耗材申購監管给予數據支撐,同時避免重複錄入與信息不一致問題。
1.跨系統數據集成
OA系統打通與醫院HIS(醫院信息系統)、HRP(醫院資源規劃系統)、庫存管理系統的數據通道。從HIS系統獲取科室診療量、患者數量等臨床數據,輔助判斷耗材申購需求的合理性;從HRP系統同步科室預算數據,在申購審批環節自動校驗費用是否超支;從庫存管理系統實時獲取耗材庫存信息,避免重複申購或庫存積壓。各系統數據實時同步,確保申購流程中每一步決策都基於新且準確的數據。
2.建立耗材管理數據庫
系統構建統一的耗材管理數據庫,涵蓋耗材基礎信息(名稱、規格、分類、供應商資質)、採購歷史(採購時間、價格、數量、供應商)、使用記錄(領用科室、使用患者、診療項目)、預算數據(科室年度預算、已使用金額、剩餘額度)等。數據庫支持按科室、耗材類型、時間等維度進行數據篩選與統計,生成各類監管報表(如科室耗材申購頻次報表、高值耗材使用報表、預算執行報表),為監管人員给予直觀的數據參考。
3.智能數據分析與預警
系統具備數據智能分析能力,可顺利获得設定監管指標(如單科室耗材申購金額上限、高值耗材使用佔比、耗材庫存周轉率),實時監控耗材申購與使用情況。當出現異常數據時(如某科室申購金額遠超歷史均值、耗材庫存積壓超期),系統自動觸發預警,顺利获得消息推送告知監管人員與相關科室,及時介入核查,防範違規申購或資源浪費。
三、監管機制:多維度監督,確保陽光透明
醫院OA系統顺利获得構建事前預防、事中管控、事後審計的全流程監管機制,結合權限管控與痕跡追溯,確保耗材申購過程公開、透明、合規。
1.事前:標準先行,明確監管規則
在系統內預設耗材申購的管理制度與監管規則,包括合規採購目錄、申購審批權限、預算標準、驗收規範等。明確不同類型耗材的審批層級,高值耗材需院級審批,常規耗材由科室與設備科審批即可;設定耗材採購價格上限,超出上限需發起專項審批並给予價格說明。所有規則在系統內固化,確保申購流程嚴格遵循制度要求,避免人為隨意操作。
2.事中:實時監控,阻斷違規環節
系統支持監管人員實時查看耗材申購流程進度,對每個環節的操作時間、操作人員、審批意見進行全程記錄。同時,設置權限管控機制,不同角色僅能查看與操作權限範圍內的信息,當科室人員僅能查看本科室的申購記錄,監管人員可查看全院申購數據。對於異常流程(如審批超時、繞過關鍵節點),系統自動提醒監管人員,及時介入處理,阻斷違規操作。
3.事後:審計追溯,強化責任追究
OA系統自動留存耗材申購全流程的電子檔案,包括申請單、審批記錄、採購合同、驗收憑證、領用記錄等,檔案不可篡改且可隨時調取查閱。監管人員可定期對耗材申購流程進行審計,核查是否存在違規審批、虛假申購、超預算採購等問題。若發現違規行為,可顺利获得系統追溯至具體操作人員與審批人員,明確責任歸屬,為責任追究给予依據。同時,審計結果可作為科室與個人績效考核的參考指標,倒逼規範操作。
顺利获得OA系統實現耗材申購全流程陽光化監管,不僅能提升醫院耗材管理的效率,還能有效降低運營風險,為醫院精細化管理给予有力支撐。在效率層面,數碼化流程替代傳統手工操作,減少紙質單據流轉與人工溝通成本,申購審批周期大幅縮短;數據自動同步與分析,減少重複勞動,提升管理效率。在風險控制層面,全流程痕跡追溯與多維度監管,有效防範違規申購、利益輸送等問題;預算管控與庫存優化,降低醫院運營成本與資源浪費。透明化的申購流程還能提升醫院管理的公信力,符合公立醫院合規運營與廉政建設的要求。
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